內部稽核組織

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內部稽核組織

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,內部稽核單位配置專任稽核人員計2人,稽核主管除定期向監察人報告稽核業務外,並列席董事會報告。

內部稽核運作主要是依據公司內部控制制度規章進行內部稽核,範圍包涵公司所有作業及其子公司,主要工作是依據董事會通過的稽核計畫稽核各部門內部控制制度之執行情形及提出改善建議,並視需要執行專案稽核或覆核,以合理確保達成營運之效果及效率、報導具可靠性 、及時性、透明性及符合相關規範和相關法令規章之遵循。
  • 投資訊息

    公司基本資料

    公司全名:秀育企業股份有限公司

    公司代號:

    市場類別:興櫃公司

    成立日期:

    興櫃日期:

    網站連結:公開資訊觀測站